问:您好!我司为进出口公司,7月份已正式申报了两批退税,后来税局发现供应商开具的增值税专用发票名称有误,退回我司要求我司拿回来修改。请问,当我收 到供应商重新开具正确的发票时,我应该怎么修改已申报的退税呢?7月已正式申报,8月修改,需要重新编关联号吗?还是只改增值税专用发票的内容就可以了? 请求您的帮助,谢谢您了! 答:您好:无需重新编写关联号,仅修改增值税发票号码就可以了(转自东莞市国家税务局网站—— 有问有答窗口)
返回目录